為進一步規范環保院內部控制管理,確保內部控制制度的有效執行,根據《國有企業內部控制基本規范》以及學校年度審計工作要求,4月8日上午在環保院918會議室召開了2023年度環保院年報審計和內部控制審計啟動會。學校審計處、資產經營公司、環保院、出版社、第三方事務所新華會計事務所和同方會計事務所及相關人員參會,會議由資產經營公司總經理劉劍主持。

會上,劉劍強調了審計工作是學校加強內部控制、提升治理能力的重要舉措,希望各企業能夠密切配合,確保審計工作的順利進行。

隨后,審計處吳翠華老師宣讀了對環保院的審計通知書。同方會計事務所代表作了發言,表示將嚴格按照審計標準和程序開展工作,確保審計結果的客觀、公正和準確。
會上,劉福奇院長就本單位的內部控制制度建設及執行情況進行了匯報,并表示將全力配合審計工作,認真整改審計中發現的問題,不斷提升內部管理水平。

最后,校審計處處長方靈麗介紹了本次審計工作的具體內容,包括環保院2023年度內部控制制度建設與執行情況的審查、三公經費使用的合規性檢查、目標責任書完成情況的評估以及財務收支的真實性、完整性、合法性、效益性的核查等。同時,對審計工作的時間進度、紀律、認識提了相關要求。